Rapport sur les plans et les priorités 2013-2014
Tableaux supplémentaires
Sommaire des dépenses en capital par Programme
Programme | (en milliers de dollars) | |||
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Dépenses projetées 2012–2013 |
Dépenses prévues 2013–2014 |
Dépenses prévues 2014–2015 |
Dépenses prévues 2015–2016 |
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Création de lieux patrimoniaux | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 8 370 |
Conservation des ressources patrimoniales | 10 817 | 13 357 | 11 557 | 11 557 |
Appréciation et compréhension du public | 215 | 95 | 95 | 95 |
Experience du visiteur | 47 413 | 51 723 | 55 823 | 55 523 |
Infrastructure des lotissements urbains et routes de transit | 39 938 | 97 946 | 53 646 | 53 646 |
Services internes | 9 169 | 7 106 | 5 422 | 5 422 |
Total | 110 922 | 173 596 | 129 912 | 134 612 |
Nota : Tout écart dans les sommes est dû à l’arrondissement des données.
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