Rapport sur les plans et les priorités 2013-2014

Tableaux supplémentaires

Sommaire des dépenses en capital par Programme

Programme (en milliers de dollars)
Dépenses
projetées
2012–2013
Dépenses
prévues
2013–2014
Dépenses
prévues
2014–2015
Dépenses
prévues
2015–2016
Création de lieux patrimoniaux 3 370 3 370 3 370 8 370
Conservation des ressources patrimoniales 10 817 13 357 11 557 11 557
Appréciation et compréhension du public 215 95 95 95
Experience du visiteur 47 413 51 723 55 823 55 523
Infrastructure des lotissements urbains et routes de transit 39 938 97 946 53 646 53 646
Services internes 9 169 7 106 5 422 5 422
Total 110 922 173 596 129 912 134 612

Nota : Tout écart dans les sommes est dû à l’arrondissement des données.

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